2015年度部门决算公开表
收支决算总表 | |||
表1 | |||
编制单位:四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 503.83 | 一、一般公共服务支出 | 503.83 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 503.83 | 本年支出合计 | 503.83 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | ||
其中:经营结余 | |||
其中:年末财政拨款结转和结余 | |||
收入总计 | 503.83 | 支出总计 | 503.83 |
收入总表 | ||||||||||
表1-1 | ||||||||||
编制单位:四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 503.83 | 503.83 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 503.83 | 503.83 | |||||||
20101 | 人大事务 | 503.83 | 503.83 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 323.63 | 323.63 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 163.20 | 163.20 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出总表 | |||||||||
表1-2 | |||||||||
编制单位:四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 503.83 | 323.63 | 180.20 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 503.83 | 323.63 | 180.20 | |||||
20101 | 人大事务 | 503.83 | 323.63 | 180.20 | |||||
2010101 | 行政运行 | 323.63 | 323.63 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 163.20 | 163.20 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款支出决算表 | ||||||||||
表2 | ||||||||||
编制单位:四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 503.83 | 503.83 | 323.63 | 180.20 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 503.83 | 503.83 | 323.63 | 180.20 | |||||
20101 | 人大事务 | 503.83 | 503.83 | 323.63 | 180.20 | |||||
2010101 | 行政运行 | 323.63 | 323.63 | 323.63 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||
— 4.%d — |
人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
表2-1 | ||||||||||||
编制单位:四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 189.46 | 92.18 | 90.46 | 6.81 | — | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 189.46 | 92.18 | 90.46 | 6.81 | — | ||||||
20101 | 人大事务 | 189.46 | 92.18 | 90.46 | 6.81 | — | ||||||
2010101 | 行政运行 | 189.46 | 92.18 | 90.46 | 6.81 | — | ||||||
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注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||
— 5.%d — |
日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 40.31 | 6.34 | 1.30 | 1.22 | 2.13 | 15.30 | 1.70 | 4.60 | 3.60 | 0.58 | 1.81 | 1.74 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 40.31 | 6.34 | 1.30 | 1.22 | 2.13 | 15.30 | 1.70 | 4.60 | 3.60 | 0.58 | 1.81 | 1.74 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 40.31 | 6.34 | 1.30 | 1.22 | 2.13 | 15.30 | 1.70 | 4.60 | 3.60 | 0.58 | 1.81 | 1.74 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 40.31 | 6.34 | 1.30 | 1.22 | 2.13 | 15.30 | 1.70 | 4.60 | 3.60 | 0.58 | 1.81 | 1.74 | ||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||||||||||||||||||||
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对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
表2-3 | ||||||||||||||||||
编制单位:四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 61.44 | 2.05 | 3.33 | 56.06 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 61.44 | 2.05 | 3.33 | 56.06 | |||||||||||||
20101 | 人大事务 | 61.44 | 2.05 | 3.33 | 56.06 | |||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 61.44 | 2.05 | 3.33 | 56.06 | |||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
编制单位:四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
101301 | 四川省内江市东兴区人大常委会机关办公室(本级) | 43.30 | 41.07 | 41.07 | 2.24 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||
— 8 — | |||||||